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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho515003
Data de emissão15/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 66,35
Valor LiquidadoR$ 66,35
Valor PagoR$ 66,35
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***287148**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoSAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaUNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 15/05/2026 9 66,35 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
529001 0000001 29/05/2026 66,35