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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho504010
Data de emissão04/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.200,00
Valor LiquidadoR$ 2.200,00
Valor PagoR$ 2.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***589823**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE FORMACAO CONTINUADA DESTINADA A CAPACITACAO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CADASTRO UNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
CPF/CNPJ***235370001**
EndereçoNOSSO LAR, 27, GURUPI, 64090115
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 04/05/2026 9 2.200,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
508008 0000001 08/05/2026 2.200,00