SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 12.527/2011
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 12.5...
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número da nota de Empenho
504022
Data de emissão
04/05/2026
Valor Empenhado
R$ 9.500,00
Valor Liquidado
R$ 9.500,00
Valor Pago
R$ 9.500,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***436983**
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA (PESSOA JURIDICA) ESPECIALIZADA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS PARA APOIAR E OTIMIZAR O DESEMPENHO, SEGURANCA E A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE ATUANDO NA GESTAO, CONFORMIDADE REGULATORIA TECNOLOGIA, AVALIACAO DE PROGRAMAS, APOIO NA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E ALCANCE DE METAS E IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA.
Dados do Credor
Nome do Credor
MS APOIO A GESTAO LTDA
CPF/CNPJ
***823780001**
Endereço
RUA HERMES DA FONSECA, 95, CENTRO, 65.665-000
Cidade
SAO JOAO DOS PATOS/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000001
04/05/2026
9
9.500,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
512008
0000001
12/05/2026
9.500,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×