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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho505015
Data de emissão05/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 10.903,91
Valor LiquidadoR$ 10.903,91
Valor PagoR$ 10.903,91
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***118413**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM HOSPEDAGENS.
Dados do Credor
Nome do CredorJP TURISMO LTDA
CPF/CNPJ***594850001**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO ADMINISTRATIVA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaHOSPEDAGENS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 05/05/2026 9 10.903,91 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
505008 0000001 05/05/2026 10.903,91