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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho408009
Data de emissão08/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 21.885,05
Valor LiquidadoR$ 21.885,05
Valor PagoR$ 21.885,05
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***589823**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.
Dados do Credor
Nome do CredorMAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ***306530001**
EndereçoRUA CLARA, 5952, VERDE LAR, 64.071-380
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 08/04/2026 9 21.885,05 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
408012 0000001 08/04/2026 21.885,05