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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho422001
Data de emissão22/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 175.818,88
Valor LiquidadoR$ 175.818,88
Valor PagoR$ 175.818,88
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***118413**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIA PUBLICA EM PARALELEPIPEDO.
Dados do Credor
Nome do CredorCONSTRUTORA JULIA LTDA
CPF/CNPJ***277860001**
EndereçoMANOEL JOSE DE SOUSA, 267, CENTRO, 64460000
CidadeAGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaOBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação---
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObras e Instalações
Subelemento de DespesaOBRAS EM ANDAMENTO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 22/04/2026 9 175.818,88 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
423001 0000001 23/04/2026 175.818,88