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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho414004
Data de emissão14/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 8.701,26
Valor LiquidadoR$ 8.701,26
Valor PagoR$ 8.701,26
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***118413**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
Dados do Credor
Nome do CredorMOTORPECAS MAQUINAS, MOTORES, IRRIGACAO E PECAS LT
CPF/CNPJ***110100001**
EndereçoDEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 649, BOMBA, 64601382
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO ADMINISTRATIVA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 14/04/2026 9 8.701,26 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
414004 0000001 14/04/2026 8.701,26