Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho304005
Data de emissão04/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.200,00
Valor LiquidadoR$ 2.200,00
Valor PagoR$ 2.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***589823**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA GAS DO POVO, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA OPERACIONALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO AMBITO MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA SUZANA DA SILVA 02196299359
CPF/CNPJ***044970001**
EndereçoLEONIDAS MELO, 31, DE FATIMA, 64100000
CidadeBARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 04/03/2026 9 2.200,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
306005 0000001 06/03/2026 2.200,00