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Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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PDF
XLS
Número da nota de Empenho
304005
Data de emissão
04/03/2026
Valor Empenhado
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***589823**
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA GAS DO POVO, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA OPERACIONALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NO AMBITO MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359
CPF/CNPJ
***044970001**
Endereço
LEONIDAS MELO, 31, DE FATIMA, 64100000
Cidade
BARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000001
04/03/2026
9
2.200,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
306005
0000001
06/03/2026
2.200,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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