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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho302023
Data de emissão02/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 7.944,53
Valor LiquidadoR$ 7.944,53
Valor PagoR$ 7.944,53
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***436983**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM SEGUROS AUTOMOTIVOS.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV RIO BRANCO, 1489, CENTRO, . -
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSEGUROS EM GERAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 02/03/2026 9 7.944,53 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
327005 0000001 27/03/2026 7.944,53