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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho317002
Data de emissão17/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 9.473,20
Valor LiquidadoR$ 9.473,20
Valor PagoR$ 9.473,20
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***589823**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO.
Dados do Credor
Nome do CredorCOMERCIAL CAMPOS LTDA
CPF/CNPJ***782430001**
EndereçoGETULIO VARGAS, 475, CENTRO, 64600002
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 17/03/2026 9 9.473,20 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
320003 0000001 20/03/2026 9.473,20