Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho109005
Data de emissão09/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 22.600,00
Valor LiquidadoR$ 22.600,00
Valor PagoR$ 22.600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***118413**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS.
Dados do Credor
Nome do CredorJ. AIRTON DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ***025470001**
EndereçoPOVOADO PAQUETA, 0, ZONA RURAL, 64610000
CidadeSUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoCultura
SubfunçãoDifusão Cultural
ProgramaPROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 09/01/2026 9 22.600,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
114001 0000001 14/01/2026 22.600,00