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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho127004
Data de emissão27/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 9.097,22
Valor LiquidadoR$ 9.097,22
Valor PagoR$ 9.097,22
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***118413**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM.
Dados do Credor
Nome do CredorPC TURISMO LTDA
CPF/CNPJ***569940001**
EndereçoBARNABE ELOY DA SILVA, 20, CENTRO, 64460000
CidadeAGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaGABINETE DO PREFEITO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO ADMINISTRATIVA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 27/01/2026 9 9.097,22 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
127003 0000001 27/01/2026 9.097,22