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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 333028
Data de emissão 29/11/2021
Valor 446,66
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP:
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 2021 DE PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 - LUIZ CARLOS DE MOURA ROCHA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/11/2021 37 446,66 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 413,17
30/11/2021 33,49