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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 327002
Data de emissão 23/11/2021
Valor 2.360,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***108933**
Dados do Credor
Nome do Credor COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ ***454760001**
Endereço AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 375, BOMBA, CEP:64.601-382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função Direitos de Cidadania
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa INFANCIA E CRIANCA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000658 - PROG. CRIANCA FELIZ
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/11/2021 26 2.360,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/11/2021 2.360,50