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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 327001
Data de emissão 23/11/2021
Valor 1.353,60
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***108933**
Dados do Credor
Nome do Credor COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ ***454760001**
Endereço AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 375, BOMBA, CEP:64.601-382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000659
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/11/2021 26 1.353,60 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/11/2021 1.353,60