Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 340009
Data de emissão 06/12/2021
Valor 2.656,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME
CPF/CNPJ ***745180001**
Endereço AV JOSE LOPES DA SILVA, 570, CENTRO, CEP:
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE ADM. GERAL - CONF NOTA FISCAL Nº 000166
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
06/12/2021 25 2.656,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/12/2021 2.656,00