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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 340002
Data de emissão 06/12/2021
Valor 14.550,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor A & A MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ ***619280001**
Endereço AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função Saneamento
Subfunção Recursos Hidrícos
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NOVO DE POÇOS, CONCERTO EM PAINEL, MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO, TESTE DE VAZAO E RETIFICAS DE BUCHAS DE MOTORES DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO - CONF NOTA FISCAL Nº 0038
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
06/12/2021 1 14.550,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/12/2021 14.550,00