SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 12.527/2011
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 12.5...
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
280002
Data de emissão
07/10/2021
Valor
11.110,08
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSSESSORIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI - CONF. NOTA FISCAL Nº 0004579 - ONIBUS VW 15190 ANO 2012/2013
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
07/10/2021
25
11.110,08
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
08/10/2021
11.110,08
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×