Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 159004
Data de emissão 08/06/2021
Valor 1.395,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***871513**
Dados do Credor
Nome do Credor ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME
CPF/CNPJ ***745180001**
Endereço AV JOSE LOPES DA SILVA, 570, CENTRO, CEP:
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 000135
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
08/06/2021 25 1.395,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
08/06/2021 1.395,00