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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102005
Data de emissão 12/04/2021
Valor 3.097,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Comunicações
Subfunção Comunicação Social
Programa COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
12/04/2021 26 3.097,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/04/2021 3.097,20