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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 69003
Data de emissão 10/03/2021
Valor 420,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor A S TORRES JUNIOR EIRELI
CPF/CNPJ ***030220001**
Endereço SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, CENTRO, CEP:64.640-000
Cidade ---/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIAS UMIDAS CONTENDO ACIDO 8 PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/03/2021 1 420,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/03/2021 420,00