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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 341024
Data de emissão 07/12/2022
Valor 8.632,94
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONIBUS VW 15190 ANO/MOD 2012/2013 - CONF. NOTA FISCAL Nº 006386
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/12/2022 25 8.632,94 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/12/2022 8.632,94