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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 341017
Data de emissão 07/12/2022
Valor 7.548,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS E MICRONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000873
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/12/2022 26 7.548,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/12/2022 7.548,50