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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
318003
Data de emissão
14/11/2022
Valor
6.222,30
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONF. NOTA FISCAL Nº 006332
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
14/11/2022
25
6.222,30
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
14/11/2022
6.222,30
Detalhes do Processo
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Retenções
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