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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 318001
Data de emissão 14/11/2022
Valor 5.768,36
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONF. NOTA FISCAL Nº 006334
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/11/2022 25 5.768,36 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
14/11/2022 5.768,36