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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 312001
Data de emissão 08/11/2022
Valor 5.138,58
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***135513**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - CONF. NOTA FISCAL Nº 006297
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
08/11/2022 25 5.138,58 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/11/2022 5.138,58