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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 266004
Data de emissão 23/09/2022
Valor 150,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***038803**
Dados do Credor
Nome do Credor ROBERTA MARIA SOUSA
CPF/CNPJ ***853393**
Endereço AV JOSE LOPES DA SILVA, 490, CENTRO, CEP:64.640-000
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A TEC. DE ENFERMAGEM A TERESINA NA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/09/2022 36 150,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/09/2022 150,00