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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 236019
Data de emissão 24/08/2022
Valor 10.112,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***038803**
Dados do Credor
Nome do Credor E RODRIGUES SOUSA
CPF/CNPJ ***419610001**
Endereço AV. JOSE LOPES DA SILVA, 258, CENTRO, CEP:64.640-000
Cidade SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 00040
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
24/08/2022 25 10.112,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/08/2022 10.112,00