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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 215004
Data de emissão 03/08/2022
Valor 629,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***135513**
Dados do Credor
Nome do Credor INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ ***853660003**
Endereço ROD BR 101, 9245, CIDADE NOVA, CEP:88.308-620
Cidade ITAJAI/SC
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO-HOSPITALAR PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, POSTOS DE SAUDE UNID. BASICA DE SAUDE-UBSs DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 012801
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
03/08/2022 25 629,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
04/08/2022 629,00