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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 189022
Data de emissão 08/07/2022
Valor 100,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ ***561903**
Endereço RUA MARTINHO ROCHA, 205, CENTRO, CEP:
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSITENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA A TERESINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 08 DE JULHO DE 2022
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
08/07/2022 36 100,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
08/07/2022 100,00