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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 179015
Data de emissão 28/06/2022
Valor 6.748,60
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - HILUX ANO/MOD 2001 - CONF. NOTA FISCAL Nº 005744
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/06/2022 6.748,60