Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 179003
Data de emissão 28/06/2022
Valor 8.517,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***108933**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE
CPF/CNPJ ***120580001**
Endereço ----, 0, CENTRO, CEP:64.640-000
Cidade ---/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS DURANTE CURSOS E EVENTOS RALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL E MANUTENCAO DE PROG. SOCIAIS DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000048
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/06/2022 8.517,00