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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 131020
Data de emissão 11/05/2022
Valor 2.150,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor ERASMO DE ARAUJO FRANCA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***976703**
Endereço RUA MARCOS PARENTE S N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SANTO ANTONIO DE LIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E SOLDAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/05/2022 5 2.150,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/05/2022 2.085,50
11/05/2022 64,50