Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 131009
Data de emissão 11/05/2022
Valor 8.300,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***108933**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE
CPF/CNPJ ***120580001**
Endereço ----, 0, CENTRO, CEP:64.640-000
Cidade ---/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS DURANTE CURSOS E EVENTOS RALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL E MANUTENCAO DE PROG. SOCIAIS DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000037
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/05/2022 25 8.300,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/05/2022 8.300,00