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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 130054
Data de emissão 10/05/2022
Valor 200,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***108933**
Dados do Credor
Nome do Credor DIMAS DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ ***093353**
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 0, , CEP:64.640-
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR MOTORISTA - CRAS A TERESINA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES E TECNICOS DE REFERENCIA DO SUAS JUNTO A SASC
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/05/2022 36 200,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/05/2022 200,00