Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 88002
Data de emissão 29/03/2022
Valor 150,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***871513**
Dados do Credor
Nome do Credor DANILA CIPRIANO SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ ***956963**
Endereço RUA RAIMUNDO JOAO DE SOUSA S N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SANTO ANTONIO DE LIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A TECNICA DE ENGERMAGEM NA AMBULANCIA A TERESINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 20 DE MARÇO DE 2022
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/03/2022 36 150,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/03/2022 50,00
29/03/2022 100,00