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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 80003
Data de emissão 21/03/2022
Valor 8.501,90
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***135513**
Dados do Credor
Nome do Credor COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ ***454760001**
Endereço AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 375, BOMBA, CEP:64.601-382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA, POSTOS DE SAUDE E UBSs DO MUNICIPIO - CONF, NOTA FISCAL Nº 00803
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/03/2022 26 8.501,90 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/03/2022 8.501,90