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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 76001
Data de emissão 17/03/2022
Valor 3.492,80
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***108933**
Dados do Credor
Nome do Credor VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ ***408310001**
Endereço RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CENTRO, CEP:64.000-080
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBES PARA MAES PARTICIPANTES DE PROG. SOCIAIS DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000215
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
17/03/2022 25 3.492,80 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/03/2022 3.492,80