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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 69003
Data de emissão 10/03/2022
Valor 200,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor CARLOS IAN DE SOUSA COSTA
CPF/CNPJ ***220453**
Endereço RUA JOAO BATISTA, 0, CENTRO, CEP:64.560-000
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - MOTORISTA A TERESINA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/03/2022 36 200,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/03/2022 200,00