Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 67012
Data de emissão 08/03/2022
Valor 11.212,51
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VW 15190 ANO/MOD 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONF. NOTA FISCAL Nº 005234
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
08/03/2022 25 11.212,51 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/03/2022 11.212,51