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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 63003
Data de emissão 04/03/2022
Valor 8.150,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor MAURI VELOSO MOURA
CPF/CNPJ ***974203**
Endereço AV. JOSE LOPES DA SILVA, 477, CENTRO, CEP:64.640-000
Cidade SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA E UNID. ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
04/03/2022 5 8.150,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
07/03/2022 244,50
07/03/2022 7.905,50