SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 12.527/2011
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 12.5...
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
21008
Data de emissão
21/01/2022
Valor
100,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***871513**
Dados do Credor
Nome do Credor
DENIZAR DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ
***500723**
Endereço
SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade
SANTO ANT. DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA A TERESINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 29/12/2021
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
21/01/2022
36
100,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
21/01/2022
100,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×