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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 64002
Data de emissão 05/03/2021
Valor 83,37
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***871513**
Dados do Credor
Nome do Credor TELEMAR NORTE LESTE S A
CPF/CNPJ ***001180001**
Endereço AV. FREI SERAFIM 1782, 1782, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa ASSISTENCIA MEDICA
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE, UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, RUA ANTONIO RODRIGUES, S/N (89) 3449-1263, SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/03/2021 6 83,37 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
05/03/2021 83,37